Aprobar Solicitud |
| Una vez aprobada la solicitud se remite el correo de aprobación al Analista de Flotilla DH |
| Subproceso:
Compra de Unidades |
Denegar solicitud |
| En caso de no ser aprobada la solicitud esta se verá rechazada y el flujo de actividades cesará |
| Subproceso:
Compra de Unidades |
Revisar solicitud |
| El Director Comercial revisa la solicitud de compra |
| Subproceso:
Compra de Unidades |
Compartir pantallazo de OG |
| Enviar una imagen o captura de pantalla de la orden generada para su validación. |
| Subproceso:
Recepción de Producto Terminado |
Gestionar producto rechazado en sistema |
| Registrar y documentar en el sistema los productos que no fueron aceptados. |
| Subproceso:
Recepción de Producto Terminado |
Realizar ingreso de producto |
| Capturar en el sistema la entrada del producto físico al inventario. |
| Subproceso:
Recepción de Producto Terminado |